Decreto di pagamento - Manutenzione e presidio on site Aula bunker Lamezia Terme I bimestre 2023 - Telecom Italia SpA - CIG 9064372C65 - 19 maggio 2023

May 19, 2023

Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

UIX/PR/mv

SIA.106.12.C.GM.3.22.P      CIG 9064372C65

ODA trattativa diretta 1992319

Ordine di pagare  BIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO 2023

Oggetto: Decreto di pagamento Contratto n. SIA.106.12.C.GM.3.22.P - Servizio di manutenzione e presidio on site per l’aula bunker di Multivideoconferenza di Lamezia Terme “Fondazione Terina” - C.I.G 9064372C65 – Trattativa diretta n.1992319 prot. n. 865 del 14/01/2022.- I BIMESTRE 2023 GENNAIO-FEBBRAIO 2023

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’Ordine di trattativa Diretta di Acquisto n. 1992319 prot. n. 865. del 14.01.2022 istruito dall’ing. Giovanni Malesci, CISIA di Napoli, per fornitura del servizio Servizio di manutenzione e presidio on site per l’aula bunker di Multivideoconferenza di Lamezia Terme “Fondazione Terina” stipulato con la società Telecom Italia S.p.A. (CF/PI 00488410010);

VISTO il D.M. di approvazione ed impegno fondi del predetto ordine diretto (contratto SIA 106.12.C.GM.3.22.P) sul cap.1462 pg14 dello stato previsionale della spesa del Ministero della Giustizia anno 2022, PART. n. 841 del 09/03/2022 per un importo € 119.935,00 oltre iva per un totale di € 146.320,70 per corrispettivo ed € 26.385,70   per Iva al 22%;

VISTO il Verbale di conformità prot. 2058.ID del 23.03.2023 redatto da funzionario incaricato  Liberati Ernesto, Funzionario informatico, nominato DEC del contratto in oggetto, con determina del Direttore Generale SIA prot. DGSIA m_dg.DOG07.12-01-2022.0000203.ID;

VISTO il conseguente certificato di pagamento del RUP prot. n.12224 .ID del 28/03/2023;

VISTO il nuovo capitolo di spesa 2301 pg 4 che sostituisce il 1462 pg 14

VERIFICATA la regolarità della fattura elettronica Fattura riportante i seguenti dati in tabella:

NUMERO E DATA  FATTURA:
TELECOM   6820230500000435   Del 17/05/2023

DESC.  FATTURA:
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESIDIO ON SITE PER L'AULA BUNKER DI
MULTIVIDEOCONFERENZA DI LAMEZIA TERME- PERIODO:  
Gennaio - Febbraio 2023

IMPORTO:
€.17.611,59

IMPORTO DA DA PAGARE ALLA SOCIETA':
€.14.435,73

IVA ALLO STATO:
€.3.175,86

PARTITA:
841 cl.2

CAPITOLO:
2301 PG 4

 

VISTI gli esiti della procedura di verifica ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 e circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008 nei confronti del prestatore di servizi di seguito indicato: Telecom Italia S.p.A. “soggetto non inadempiente”

VISTO il documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta la posizione di regolarità dei versamenti dei premi assicurativi INAIL e dei contributi INPS

VISTI: - La legge 241/1990 – norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; - Il D.L.vo 165 del 2001 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; - Il D.L.vo 50/2016 – Codice dei contratti pubblici; - Il D.L.vo 56/2017 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - Il D.P.R. 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; - Il D.lgs 33/2013 – Riordini della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; - La Legge 136/2010 s.m.i. – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia; - Il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2018; - Le Circolari del Ministero dell’Economia e Finanze n. 22 del 29/07/2008 e n. 29 del 08/10/2009; - Il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24/10/2007 e la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 5 del 2008; - la legge ed il regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato; - la Trattativa Diretta di Acquisto Servizio di manutenzione e presidio on site per manutenzione e presidio on-site presso l’Aula Bunker di Lamezia Terme “Fondazione Terina” periodo Gennaio – Febbraio 2023.

AUTORIZZA

Il pagamento della somma complessiva di € 17.611,59 IVA inclusa così ripartita:

Il pagamento sarà effettuato sui fondi del capitolo 2301 pg.4, part. n.841 cl.2;

€. 14.435,73 a favore della società Telecom Italia S.p.A. (CF/PI 00488410010) mediante accreditamento secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato con bonifico sul conto corrente dedicato presso UNICREDIT S.p.A. codice IBAN:IT53A 02008 09440 000004646489 indicato dalla società nell’ambito della Servizio di manutenzione e presidio on site per l’aula bunker di Multivideoconferenza “Fondazione Terina”- periodo Gennaio – Febbraio 2023, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

 €. 3.175,86 quale IVA che verrà accantonata sul conto entrate del bilancio dello Stato capo VIII del capitolo 1203 art. 12.

Il presente provvedimento è soggetto al visto del competente organo di controllo.

Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi